Тільки-но зрозумів щось цікаве про податки, у чому більшість людей помиляється. Насправді ви МОЖЕТЕ списати деякі досить хороші витрати, якщо знаєте, як насправді працюють правила IRS.



Отже, ось справа — предмети розкоші не автоматично підлягають списанню просто тому, що ви їх володієте. Але якщо ви використовуєте їх для бізнесу, це змінює все. Я досліджував це і спілкувався з деякими податковими фахівцями, і є кілька легітимних списань, які люди пропускають.

Почнемо з бізнес-ретритів. Якщо ви керуєте бізнесом, ви фактично можете взяти відпустку у гарному місці і списати її. IRS дозволяє до семи днів для корпоративного відпочинку. Умови? Ви маєте фактично працювати під час цього. Тобто, мати порядок денний, задокументовані зустрічі, стратегічні сесії — щонайменше чотири години на день реальної бізнес-активності. Авіаквитки, готелі, харчування — все покрито. І ще — якщо ваш чоловік або дружина отримує зарплату як працівник W-2, їхні витрати теж враховуються.

Ось ще один момент, який мене здивував. Якщо ви подорожуєте для бізнес-зустрічей у четвер і знову у понеділок, ви можете списати суботу і неділю як дні для бізнесу. Ті самі правила — задокументуйте свою роботу, зосередьтеся на бізнесі. IRS не дозволить вам зійти з рук, якщо вони побачать у ваших соцмережах, що ви справді були там на весіллі.

Тепер про ювелірні вироби та одяг — тут люди плутаються. Чи можна списати ювелірні вироби з податків? Так, але лише якщо вони виключно для бізнесу. Мова йде про сценічні ювелірні прикраси для виконавців, дизайнерські вироби, що використовуються у професійних фотосесіях, індивідуальні костюми для зйомок. Не ваш щоденний розкішний годинник або гарний браслет, який ви носите в офісі. Це має бути щось, що ви б інакше не носили.

Конференції у гарних місцях теж цілком підходять. Якщо ви берете участь у легітимній бізнес-конференції на Гаваях або будь-де ще, вся поїздка підлягає списанню — авіаквитки, готель, харчування. Головне — щоб ви дійсно брали участь у конференції.

Оренда яхт і розкішні заклади можуть працювати, якщо ви використовуєте їх для розваги клієнтів або рекрутингових заходів. Головне — довести, що це було для бізнесу, а не просто розважальна поїздка. Теж саме стосується купівлі мистецтва для офісу — потрібно чітко задокументувати, що це для бізнесу.

Є ще цікава тема короткострокової оренди нерухомості. Якщо ви здаєте житло на Airbnb (без перебування понад сім днів), ви можете списати оновлення та обслуговування. Проведіть дослідження розподілу вартості, і ви зможете прискорити амортизацію для податків. Головне — витратити щонайменше 100 годин реальної роботи над нерухомістю — обслуговування, ремонт, реконструкція тощо. А коли ви їдете перевірити її стан, ця поїздка теж підлягає списанню.

Загалом, кожен податковий фахівець, з яким я читав, каже — потрібно мати чітке обґрунтування всього з ясною бізнес-метою. Якщо ви не можете поглянути податковому інспектору в очі і довести, що це було необхідно для вашого бізнесу, це не спрацює. Різниця між легітимним списанням і аудиторською перевіркою зазвичай у хорошій документації та чесних намірах.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити